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关于2021年度预算调整及2022年度预算编制的通知

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时间🐔🐍:2021-09-02    来源🔙:    阅读量:

校内各部门:

为切实做好2021年决算及2022年预算编制工作,提高资金使用效益☘️👷🏼‍♂️,加强预算管理,现将有关事项通知如下

一🧜🏼👨🏽‍🦲、2021年预算调整

根据杏彩实际情况,综合考虑2021年预算执行情况现提出以下三种预算调整方式:①预算调增②预算调减③延期执行🧊,请确需调整的部门,以书面申请的形式报分管院领导审批4️⃣,于20219月24之前报财务处,财务处汇总后报学院办公会😊、党委会审议💄。

二、2022年预算编制

(一)预算编制的基本原则

1、厉行勤俭节约🧎🏻‍♂️。各部门要坚决树立过紧日子思想,勤俭办学👩‍🍼。

2、突出保障重点🎑。着力保障杏彩民生支出,集中财力确保杏彩重点工程🪥,做好杏彩事业发展与教学运行的资金保障工作,增强的资金使用效益❇️。

3🩷⚫️、完整、科学➡️、准确🏋🏽🧚🏼。各部门应结合2022年工作,将全部支出列入预算🎃,确保其真实👵、完整。预算下达后,原则上不予追加。

(二)预算控制数与编制方法

1、电话费采用实报实销的形式🤦🏼‍♂️,2022年电话费预算根据定额纳入日常公用经费管理🧝‍♂️。

2🕧、日常公用经费、军训费🙏🏻、学生活动费👊🏿、专业学科建设费🧑🏻‍🦱、学生实习费♕、书记辅导员绩效等定额类项目经费预算“控制数”👩🏽‍🔬,由财务处根据各部门人员↪️⌛️、学生人数按定额标准确定不再调整👨🏼‍🦱。

3、其他非上述定额项目经费预算“控制数”暂按2021预算数下达,如需调整或新增相关项目预算经费的,各部门根据实际工作需要编制2022年度部门预算需求申报明细表》(见附件)并报分管院领导审批

4、设备购置费🐸、维修费,各部门提出清单式需求报总务处汇总🗂。杏彩根据总务处上报资金需求结合杏彩财力下达预算“控制数”,在预算“控制数”内由总务处按轻重缓急的原则统筹安排🏌🏼‍♂️。

(三)上报时间和要求

1、对确需整或新增相关项目预算经费的部门,请20219月24前上报相关表格至财务处🥷🏼。在具体编报过程中遇有不明之处请与财务处联系(电话:81300011👨🏿‍💼、联系人🤽‍♀️:黄孝培)。上交时提交纸质文档(加盖部门公章)㊗️、电子文档发送至邮箱wtkycwc@163.com

2、各单位要高度重视2022年预算编制工作👩🏻‍🎤,将预算工作与本单位的重点工作计划任务有机结合,预算编制要有充分的测算依据,并要尽量细化、科学化和定额化🆓。


20219月2


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